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小金庫自查自糾的總結報告

時間:2022-07-05 09:29:16 自查報告 我要投稿

小金庫自查自糾的總結報告(通用12篇)

  工作在不經(jīng)意間已經(jīng)告一段落了,過去一段時間以來存在的工作問題,非常值得總結,這時候十分有必須要寫一份自查報告了。我們該怎么去寫自查報告呢?以下是小編精心整理的小金庫自查自糾的總結報告,希望對大家有所幫助。

小金庫自查自糾的總結報告(通用12篇)

  小金庫自查自糾的總結報告 篇1

  根據(jù)市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》(紀發(fā)(20xx)28號)文件精神,我局認真開展“小金庫”問題專項清查工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保“小金庫”問題專項清查工作的順利進行,成立了由局紀委書記任組長,局黨委委員任副組長,局辦公室、局財務等相關人員為領導小組成員的“小金庫”問題專項清查工作領導小組,具體工作由局財務人員負責。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  接到市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》(紀發(fā)(20xx)28號)的通知后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了文件精神,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項專項清查工作的重大意義,要認真對待“小金庫”問題專項清查工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求局機關和局屬單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

 。ㄒ唬┪揖重攧展芾砭凑諊矣嘘P財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入局財政統(tǒng)一核算,實行收支兩條線,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

 。ǘ﹪栏癜凑肇攧展芾碇贫扔嘘P規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

 。ㄈ┌凑肇斦袑徍恕⒓兄Ц、集中記賬要求,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。

  (四)在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報“小金庫”問題專項清查工作自查自糾統(tǒng)計表、自查自糾承諾書和保證書。

  通過自查,我局及下屬單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”和各類違規(guī)違紀現(xiàn)象,并進一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強財經(jīng)法制教育,強化財務管理,確保資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  小金庫自查自糾的總結報告 篇2

  按照集團公司關于“小金庫”專項治理的通知要求,我公司認真開展了關于“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將有關情況匯報如下:

 。ㄒ唬﹦訂T部署、宣傳發(fā)動情況

  1、健全組織,加強領導

  為加強對“小金庫”專項治理工作的領導,分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長,紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長,計劃財務部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組,負責專項治理工作的組織、協(xié)調(diào),下設辦公室,辦公室設在監(jiān)察審計部,負責日常具體工作,辦公室成員由機關各部門負責人、項目經(jīng)理以及相關人員組成。

  2、加強宣傳,提高認識

  為保證專項治理工作的順利開展,分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行:

 。1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神,以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理“小金庫”的態(tài)度。

 。2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關“小金庫”問題的幾個問題說明》等相關內(nèi)容,以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習,同時,相關科室專門抽出時間,進行會計法規(guī)知識的學習與宣貫。

  (3)8月18日,組織機關部門負責人及在京的項目經(jīng)理集中學習國資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議上的講話以及集團公司“小金庫”專項治理的實施方案內(nèi)容,明晰“小金庫”專項治理工作的整體安排和部署,并將有關內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學。

 。4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習,因此,我們將學習的材料以及集團公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件,以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時,掛在單位的局域網(wǎng)上,供項目部組織職工進行學習。

  3、專項治理工作的具體步驟

 。1)下發(fā)文件,規(guī)范治理工作

  為進一步做好專項治理“小金庫”效能監(jiān)察工作,分公司按照集團公司的總體工作部署,下發(fā)了《關于開展治理“小金庫”專項效能監(jiān)察的通知》(通京察[20xx]36號),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日,分公司上報了“小金庫”效能監(jiān)察的報告和有關報表。

 。2)在8月9日的行政交接班會上,趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進行。

 。3)9月10日,利用項目經(jīng)理回京考試的機會,又將大家集中在一起,傳達集團公司審計工作會議精神,對相關的文件、政策解釋進行了學習。

  (4)在效能監(jiān)察結果的基礎上,機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。

 。ǘ┳圆樽约m實施范圍

  實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。

 。ㄈ┙M織實施方式

  組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上,對第三、第五項目部進行了重點抽查。

 。ㄋ模┳圆樽约m工作承諾

  目前,中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。

  (五)公示情況

  自查自糾工作結束后,將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監(jiān)督。

 。┦盏脚e報及查處落實情況

  到目前為止,未接到關于“小金庫”方面的舉報。

  小金庫自查自糾的總結報告 篇3

  按照區(qū)委、區(qū)政府召開的xx區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,xxx社區(qū)認真開展了清理“小金庫”工作,成立了由街道辦事處主任xx為組長、財務科長xx為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。

  一、x月x日工作會議以后,我街道迅速召開了黨工委擴大會,傳達《xx區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,辦事處主任xx的講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照沈河委辦發(fā)x號文件的要求,積極開展“小金庫”專項治理工作,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我街的經(jīng)濟秩序,從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的'重要舉措,是教育和保護干部的需要。

  二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,通過深入自查,我街財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結果在街全體干部會上進行了通報,并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  雖然我社區(qū)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  小金庫自查自糾的總結報告 篇4

  按照《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》(樂紀發(fā)[20xx]6號)和全縣當真機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,xx縣實驗中學認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,強化領導

  為確保此次專項治理工作順利進行,我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組,由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。

  二、提高認識,加強宣傳

  全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議,副校長梁照生要求大家,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

  我校治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報的信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由總務處主任李文忠具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的要求,我校重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

  1、我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、我校財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。

  4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  5、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  小金庫自查自糾的總結報告 篇5

  根據(jù)《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:

  一、健全組織,強化領導

  為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。

  二、提高認識,加強宣傳

  我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

  三、認真開展自查自糾工作

  我部按照《中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,認真抓好專項治理實施工作,對照“小金庫”的表現(xiàn)形式,在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進行了自查,并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫。

  通過“小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關流程管理和有關制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。

  小金庫自查自糾的總結報告 篇6

  根據(jù)《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發(fā)〔20xx〕18號)和省國資委晉國資黨發(fā)〔20xx〕22號文件《關于開展省屬企業(yè)“小金庫”專項治理工作的實施方案》的精神,我公司認真組織、積極開展了“小金庫”專項治理工作,截止20xx年9月底,自查自糾工作已經(jīng)結束,現(xiàn)報告如下:

  一、提高認識,加強宣傳

  為切實做好“小金庫”專項治理工作,我公司召開了專項治理工作會議,全面?zhèn)鬟_學習了有關文件精神,把“小金庫”治理工作作為當前領導班子執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。組織干部職工認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,并要求大家按照要求,認真進行自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  二、健全組織,強化領導

  為確保此次專項治理工作順利進行,切實做好我公司的“小金庫”專項治理工作,我公司成立了以集團公司黨委書記、董事長梁謝虎同志為組長,劉軍總經(jīng)理、凌人楓紀委書記、丁友建總會計師為副組長,集團公司相關處室負責人為成員的“小金庫”專項治理工作領導組,并在領導組下設辦公室,具體負責“小金庫”專項治理工作。同時公布了舉報電話和電子郵箱,落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

  三、協(xié)同配合,全面自查

  為全面做好自查自糾工作,在集團公司專項治理工作領導組的領導下,各有關部門及各下屬企業(yè),認真進行了自查自糾,并按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎上進行分析研究和匯總整理,形成了自查報告。各部門及各下屬企業(yè)全力配合,為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。

  四、自查自糾的范圍和內(nèi)容

  首先明確了專項治理范圍,以集團公司本部及各下屬企業(yè)為主要對象;其次明確了專項治理內(nèi)容,違反法律法規(guī)及有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均屬于“小金庫”!靶〗饚臁钡闹饕憩F(xiàn)形式包括隱匿收入形成的“小金庫”,虛列支出形成的“小金庫”,轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形成的“小金庫”及其他形式形成的“小金庫”。

  五、取得效果

  通過深入自查自糾,集團公司本部及各下屬企業(yè)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。使用的票據(jù)由財務部門統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務部門統(tǒng)一到有關部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記。辉O立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  我公司下一步將繼續(xù)按照“小金庫”專項治理文件精神,在自查自糾的基礎上認真組織開展重點檢查,抽調(diào)專業(yè)人員對下屬各直屬、控股企業(yè)按不低于20%的所屬子企業(yè)戶數(shù)進行重點檢查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強法制教育,強化財務管理,確保資金合理使用,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,圓滿完成本次專項治理工作。

  小金庫自查自糾的總結報告 篇7

  為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行收支兩條線的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,我校嚴格按照中共南安市紀委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關于轉(zhuǎn)發(fā)《關于印發(fā)〈福建省開展小金庫專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[20xx]12號)和《關于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理小金庫工作領導小組辦公室〈關于填報小金庫自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,進行了小金庫專項治理自查自糾工作,工作情況總結如下:

  一、經(jīng)費來源與使用情況

  我校屬于二級核算會計單位,每年經(jīng)費使用情況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學校的所有經(jīng)費支出能嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。

  二、自查自糾的方法

  1、加強組織領導。成立了治理小金庫工作領導小組,負責進行金庫治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。

  2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹廉政建設,從源頭上遏制和防止,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。

  3、落實舉報制度。

  治理小金庫工作領導小組辦公室設立了箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  4、做好清查工作。對照七種表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理情況。并認真開展清理小金庫工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。

  四、自查自糾的結果

  1、我校財務管理均按照有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算。學校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。

  2、我校多年來嚴格執(zhí)行收支兩條線的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內(nèi)審工作,從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,從制度上保障了財務 理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。

  小金庫自查自糾的總結報告 篇8

  根據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求,我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,認真領導

  1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。

  2、成立專項治理領導小組:組長杜學政;成員:各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。

  二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

  根據(jù)縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我局不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查,對各二級機構起到警示作用。同時,我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn).

  小金庫自查自糾的總結報告 篇9

  為深入貫徹落實中央、四川省、成都市和我市改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的相關規(guī)定,按照市紀委的要求,我局結合工作實際,迅速行動,周密部署,強化措施,狠抓落實,取得了一定的工作成效,F(xiàn)將有關情況報告如下:

  一、高度重視,加強工作領導

  為確保厲行節(jié)約工作扎實有效開展,成立了以局長任組長、機關黨委書記為副組長、各科室負責人為成員的落實厲行節(jié)約、貫徹八項規(guī)定工作領導小組,領導小組下設辦公室,具體負責落實厲行節(jié)約日常工作。制定了工作方案,明確了責任分工、牽頭科室職能職責、任務指標分解等工作措施。形成了一級抓一級,層層抓落實的貫徹落實厲行節(jié)約以及八項規(guī)定的工作機制。局黨組要求局領導班子帶頭執(zhí)行上級有關規(guī)定,給干部職工做出表率。

  二、廣泛動員,強化認識

  充分利用機關全體干部職工及下屬事業(yè)單位干部職工大會,加深全局干部職工對上級文件精神的理解,增強貫徹落實厲行節(jié)約八項規(guī)定的責任感、緊迫感,提高貫徹落實上級有關要求的自覺性。要求民政系統(tǒng)干部職工要統(tǒng)一思想、提高認識,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風,從每一項工作做起,從每一個細節(jié)入手,堅持少花錢、多辦事,切實把厲行節(jié)約反對鋪張浪費工作落到實處。

  三、細化指標,落實責任

  (一)嚴格控制一般性費用支出

  一是節(jié)約使用辦公用品。凡屬于政府采購目錄內(nèi)的物品,必須經(jīng)局黨組集體研究后按市政府采購的相關程序和要求執(zhí)行。購買日常辦公用品時,本著厲行節(jié)約的原則,盡力壓縮辦公用品、耗材支出。積極推廣無紙化辦公,打印和復印用紙及打印的一次性討論稿等能雙面使用的要回收使用。正確操作和精心維護辦公設備,延長使用壽命,節(jié)省辦公耗材。

  二是節(jié)約用電、用水。盡量減少計算機、打印機、復印機等辦公設備的待機電耗。堅持安全用電、規(guī)范用電,不使用與工作無關的電器設備。下班前要必須關閉辦公設備電源,養(yǎng)成隨手關燈習慣。節(jié)約用水,不要出現(xiàn)長流水和跑冒滴漏現(xiàn)象。

  (二)嚴格控制公務接待費用支出

  一是嚴格公務接待管理。嚴格按照中央八項規(guī)定要求。本著熱情、周到、節(jié)約的原則,認真做好本局接待工作,牢固樹立民政局良好的對外形象。嚴格控制公務接待標準,根據(jù)新要求修改民政局公務接待制度。上級部門來我局調(diào)研和檢查的公務接待活動,一切從簡,原則上在機關食堂安排工作餐,工作餐不提供酒水,堅決杜絕鋪張浪費。召開各類會議,原則上不掛會標,一律不擺鮮花水果,會議力求精簡高效。

  二是堅決杜絕紀念品饋贈及春節(jié)期間聯(lián)誼聯(lián)歡活動。公務接待中不饋贈紀念品,20XX年春節(jié)至20XX年5月期間做到厲行節(jié)約,沒安排單位內(nèi)部以及與外單位之間的聯(lián)誼聯(lián)歡活動,沒向上級部門饋贈禮品,以務實之風抓好本質(zhì)工作。切實做好了城鄉(xiāng)困難群眾溫暖過冬,幸福過年等慰問活動,努力為困難群眾辦好每一件實事。

  三是嚴格管理各類因公差旅費支出。嚴格執(zhí)行中央、省、成都市和我市市委市政府和市紀委的有關規(guī)定,管理各類因公差旅費支出。

  四是深入開展內(nèi)部審計工作。為了加強民政系統(tǒng)資金管理,完善內(nèi)部監(jiān)督機制,促進廉政建設,防止違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生,局機關成立了內(nèi)部審計小組。內(nèi)部審計小組定期不定期對局機關和直屬事業(yè)單位的財務收、支情況進行內(nèi)部審計,進一步規(guī)范了財務行為,嚴肅了財經(jīng)紀律。

  (三)嚴格控制公務用車費用支出

  嚴格執(zhí)行公務用車編制管理規(guī)定和配備使用標準,認真落實公務車輛三定點(定點保險、定點加油、定點維修)和辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)派使用制度,降低車輛運行成本。不同科室需外出辦事時,盡可能集中同線路外出辦公人員一同外出。

  四、強化措施,注重實效

  (一)強化管理,措施得力。一是在辦公區(qū)域公共場所安裝節(jié)能燈。二是加強電腦耗材的使用管理。各科室盡量采用無紙化辦公,打印機復印機曬鼓灌墨粉等方法,既節(jié)約了購買耗材費用,又達到環(huán)保的目的。三是加強辦公成本的控制。堅持辦公文具以舊換新,內(nèi)部文件正反面用紙等。四是加強設施設備的保養(yǎng)和維護。堅持修舊利廢,計劃維修保養(yǎng),合理降低設施設備維修費和材料費。五是抓好節(jié)約水、電、氣的管理。把節(jié)約用水用電要求寫進崗位責任制,對用水用電設備進行專人管理,真正做到無長流水、長明燈現(xiàn)象。六是加強資源消耗計量和監(jiān)測管理。定期開展資源消耗自查工作,匯總分析資源利用狀況,查找存在問題,提出整改意見,落實整改措施,充分挖掘節(jié)約潛力。

  (二)嚴格標準,加強督促。為避免厲行節(jié)約工作走過場、留死角,在各直屬事業(yè)單位開展公務開支情況自查自糾的基礎上。由局紀檢監(jiān)察室牽頭,與辦公室、財務科組成檢查組,對全局全局4個直屬單位今年14月經(jīng)費支出、車輛購置及公務接待、會議費、差旅費、一般性費用支出、酒水、用油等情況進行了全面檢查。為把厲行節(jié)約各項規(guī)定落實到位,將國內(nèi)公務考察列入了厲行節(jié)約控制范圍,實行兩個嚴禁,嚴禁沒有明確目的及實質(zhì)內(nèi)容的公務考察活動,嚴禁以招商引資、開會、考察、培訓等名義變相公費旅游。

  五、存在的問題

  我們在貫徹落實厲行節(jié)約八項要求方面做了大量的工作,取得了一定的成效,但與上級要求,仍存在一些問題和不足:一是部分干部職工節(jié)約意識還不夠強,自覺性還不夠高;二是全局厲行節(jié)約的工作機制還有待進一步完善。

  在今后的工作中,我們將針對存在的問題和不足,嚴格按照上級的要求,采取切實有效的措施,建立厲行節(jié)約八項要求的長效機制,為建設國際旅游城市做出積極的貢獻。

  小金庫自查自糾的總結報告 篇10

  按照區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局召開的全區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我單位認真開展了清理“小金庫”工作,成立了清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。

  “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;以xx等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。

  一、單位自查自糾的方法和步驟

  (一)動員部署。我單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。

  (二)統(tǒng)一思想,認清此項工作的重大意義 治理“小金庫”是貫徹落實科學發(fā)展觀,加強黨的建設的重要舉措;是維護財經(jīng)秩序,保増長、保民生、保穩(wěn)定的迫切需要;是實現(xiàn)從源頭上懲治和預防xx,加強作風建設的必然要求。

  (三)自查自糾。我單位按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,于6月18日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送教育局治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

  二、自查自糾的做法

  (一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

  (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

  (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、xx箱,注意發(fā)揮群眾舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行保密制度,切實保護舉報人的合法權益。

  三、自查自糾的結果

  (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。我單位的捐贈收入等都全部存進入財政預算外專戶。

  (二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  (四)按照財政集中支付要求,我單位的現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕了坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  (五)按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結果在幼兒園全體教師會上進行了通報,并在園公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制責任教育和政治大局意識,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,為深入推進黨風廉政建設,加強從源頭上防治xx的力度,力爭做到清理工作不留死角,反xx工作能有更大提高。

  小金庫自查自糾的總結報告 篇11

  為認真貫徹全區(qū)"小金庫"治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫"專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、認真把握總體要求和基本原則

  這次"小金庫"專項治理工作的總體要求是,深入開展"小金庫"治理工作,堅決查處和糾正各種形式的"小金庫",建立和完善防治"小金庫"的長效機制。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以XX為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。

  二、嚴格界定治理的范圍和內(nèi)容

  此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:

  1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立"小金庫";

  2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立"小金庫";

  3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立"小金庫";

  4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立"小金庫";

  5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立"小金庫";

  6、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立"小金庫"。

  三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾

  (一)賬戶情況

  自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保專款專用、嚴格透明,我局在農(nóng)行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20××年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到專款專用,無設立"小金庫"的情況。

  (二)存在的問題及解決情況

  開發(fā)區(qū)8月12日召開"小金庫"清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:

  1、我局原任XX根據(jù)管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展"小金庫"治理工作開始時,最后一筆借款64697、80元全部被追回,并于20××年8月18日全額上繳財政。

  2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20××年8月18日全部上繳本級財政。

  3、原任領導于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20××年8月18日全部還清。

  小金庫自查自糾的總結報告 篇12

  為嚴格執(zhí)行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導精神,我院結合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。

  一、根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規(guī)范財務收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務人員負責,全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。

  二、按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設立賬戶,開設小金庫。

  三、按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。

  雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。

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